Clone
4
Поступление товаров на склад — ФормаДо
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Поступление товаров на склад

Документ предназначен для регистрации в системе неотфактурованных поставок, а также факта поступления товаров находившихся в пути. Документ доступен для использования, когда в договоре поставщика установлен флаг Доступно оформление раздельной закупки, а так же при включении одной из функциональных опций:

  • НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Неотфактурованные поставки.
  • НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Закупки - Документы закупок - Товары в пути.

Распоряжения на оформление

Оформление поступлений

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП


Выбор соглашения с поставщиком

Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора соглашения автоматически заполняются: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д.

Выбор склада

В поле Склад заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.

Заполнение табличной части документа

Новая номенклатурная позиция добавляется в табличную часть путем выбора из справочника Номенклатура. В табличную часть могут быть добавлены только товары. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.

При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда Подобрать товары). В табличной части диалогового окна подбора на закладке Номенклатура поставщика указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике Номенклатура поставщика. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа Регистрация цен поставщика.

При заполнении табличной части Товары, при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле Номенклатура. Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнит поле Номенклатура поставщика. Если будет найдено несколько соответствий, то поле Номенклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора). При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.

Заполнение из терминала сбора данных

Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть Товары необходимо воспользоваться командой табличной части Все действия - Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Все действия - Найти товары по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Заполнение с помощью электронных весов

С помощью команды табличной части документа Получить вес, поле Количество (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов. Электронные весы должны быть подключены к компьютеру, а так же настроены параметры их подключения.

Ручное заполнение цены

Для каждой номенклатурной позиции может быть уточнена цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.

  • Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице Дополнительно устанавливается флаг Цена включает НДС и цены вводятся с учетом НДС.
  • Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг Цена включает НДС не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.

Информация о том, как должны вводиться цены - с учетом или без учета НДС, определяется в соглашении с поставщиком.

Заполнение ранее зарегистрированными ценами

Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа Регистрация цен поставщиков. Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.

  • При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
  • Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
  • Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку Цены и выберите пункт По условиям закупок.
  • Если необходимо заполнить цены в соответствии с предыдущими поступлениями, то используйте команду По последним поступлениям.

Переход к номенклатуре поставщика из табличной части

Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню воспользуйтесь командой Перейти к номенклатуре поставщика. По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.

Заполнение серий и сроков годности

В табличной части документа появляется колонка, в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности в следующих случаях:

  • Для товара выбран вид номенклатуры, для которого на указанном в документе складе ведется учет серий и сроков годности.
  • Для товара выбран вид номенклатуры с политикой Учет себестоимости по сериям, с взведенным флагом Учет товаров в пути от поставщика по сериям или Учет серий в неотфактурованных поставках товара.

Указанная пиктограмма имеет следующую цветовую индикацию:

  • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
  • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.

Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах Приходный ордер на товары и Расходный ордер на товары.

  • Выберите команду Указать серии в командной панели табличной части документа.
  • Будет открыто диалоговое окно Регистрация серий товаров, в которой надо указать серии и/или сроки годности.
  • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) , то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
  • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера, то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).

Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме Регистрация серий товара необходимо указать десять серийных номеров.

В нижней части формы Регистрация серий товара выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.

Регистрация бракованного товара

Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у данного товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части Изменить качество.

В форме Выбора товара другого качества необходимо указать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать (Выбор товара другого качества).

Валюты документа

Валюта документа задается на странице Основное.

При изменении валюты документа будет предложено пересчитать цены и суммы документа. Пересчет производится по курсу на дату документа.

Регистрация цен поставки и продажи

Регистрация новых цен продажи на основании цены, указанной в документе Поступление товаров

  • Нажмите на кнопку Создать на основании.
  • Выберите пункт Установка цен номенклатуры.

Регистрация цен поставщика при поставке

  • После проведения документа нажмите на кнопку Создать на основании.
  • В появившемся списке выберите пункт Регистрация цен поставщика.
  • Будет создан новый документ Регистрация цен поставщика, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в документе поставки.

Регистрация цен по документу поставки возможна только, если документ оформляется в рамках соглашения с поставщиком. В том случае, если документ поставки оформлен по заказу поставщику, то будут зарегистрированы цены только на те товары, которые не были включены в заказ поставщику (поставка сверх заказа).

Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по документу поставки, без ввода дополнительного документа Регистрация цен поставщика. Для автоматической регистрации цен поставщика установите флаг Регистрировать цены поставщика автоматически на странице Дополнительно. Если в документе поставки установлен вариант автоматической регистрации цен, то ввод документа Регистрация цен поставщика будет недоступным.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПоступлениеТоваровНаСклад.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПоступлениеТоваровНаСклад/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html