Clone
4
Отчет по комиссии между орг e49d534d
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Отчет по комиссии между организациями

Документ предназначен для фиксации факта продаж товаров, переданных другой организации на комиссию. Передача товаров на комиссию другой организации оформляется с помощью документа Передача товаров между организациями.

Документ доступен только при условии включенной функциональной опции Передачи товаров между организациями в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров, а также функциональных опций: Комиссионные закупки в разделе НСИ и администрирование - Закупки - Документы закупок и Комиссионные продажи в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи.

Если между организация произведена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже переданных на комиссию товаров между организациями фиксируется автоматически. Информация о тех продажах, по которым необходимо оформить документ Отчет по комиссии между организациями, будет показана на странице К оформлению в списке документов.

Заполнение документа

[[Закладка Основное|Отчет по комиссии между организациями]]

[[Закладка Товары|Отчет по комиссии между организациями]]

[[Закладка Комиссионное вознаграждение|Отчет по комиссии между организациями]]

[[Закладка Дополнительно|Отчет по комиссии между организациями]]

Зачет оплаты и формирование платежных документов

Оформление счета-фактуры

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС


Заполнение информации о ценах

При оформлении отчета по комиссии в качестве цен используются те же виды цен межфирменных продаж, которые используются при оформлении документа передачи товаров между организациями. В отчете по комиссии заполняется два вида цен: Цена комитента и Цена продажи.

  • Цена комитента заполняется тем значением цен, которые зарегистрированы документом Установка цен номенклатуры для того вида цен, который указан в документ. Значения цен заполняется на дату окончания периода, указанного в документе.
  • Цена продажи заполняется той ценой, по которой была осуществлена продажа комиссионного товара другой организации с учетом всех предоставленных скидок и наценок при продаже.

Заполнение списка комиссионных товаров

  • Укажите в документе информацию об организации, которая передала товар на комиссию (Комитент) и информацию о той организации, которая продала этот товар (Комиссионер), а так же договор в рамках которого ведутся взаиморасчеты.
  • Укажите период, за который необходимо отчитаться перед организацией (комитентом) за проданные товары.
  • Нажмите на кнопку Заполнить и выберите пункт Заполнить по остаткам.
  • Табличная часть документа будет заполнена списком тех товаров, которые были переданы на реализацию и проданы организацией (комиссионером) за период, указанный в отчете и за которые организация-комиссионер еще не отчиталась перед организацией-комитентом.

Расчет комиссионного вознаграждения

Информация о способах расчета комиссионного вознаграждения указывается непосредственно в документе а странице Комиссионное вознаграждение.

Расчет комиссионного вознаграждения происходит аналогично тому, как рассчитывается комиссионное вознаграждение при оформлении документа Отчет комитенту о продажах.

Зачет полученных авансов

В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу Отчет по комиссии между организациями в форме самого документа.

Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя [[помощникЗачет оплат|Помощник зачета оплат]]. Помощник открывается командой Зачет оплаты в командной панели документа Отчет по комиссии между организациями.

Печать документов

Для документа доступны печатные формы:

  • Счет-фактура комитента - на товар,
  • Счет-фактура комиссионера - на услугу,
  • УПД (универсальный передаточный документ).

Оформление непринятых расчетов (расчеты через отдельного контрагента)

Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг Посредник. После этого в форме документа будет доступно указание Посредника и Контрагента, через которого осуществляется расчеты, а так же договоров в рамках которых ведутся взаиморасчеты, номера и дата входящего документа и счет-фактуры.

После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, в свою очередь, у контрагента образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации - получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации - отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов Поступление безналичных денежных средств или Списание безналичных денежных средств

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ОтчетПоКомиссииМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html