Clone
1
Корректировка реализации — ФормаД...нта
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Корректировка реализации

Документ предназначен для оформления корректировок при отгрузке товаров и при реализациях через комиссионера. Доступны корректировки как количественных, так и стоимостных параметров (изменены цены отгрузки, установлены дополнительные скидки). Необходимость корректировок при отгрузке товаров может возникнуть как по нашей инициативе (нашли ошибку при оформлении документов отгрузки) или по инициативе клиента (при приемке товаров у клиента выявлены недостачи или излишки товаров).

Документ позволяет отразить следующие операции:

  • Исправление ошибок (выставление исправительного счета-фактуры) - используется в том случае, если необходимо исправить ошибки в указании реквизитов документа.
  • Корректировка по согласованию сторон (выставление корректировочного счета-фактуры) - используется, если необходимо изменить количественные или ценовые характеристики в табличной части документа.
  • Реализация перепоставленного товара - используется при необходимости оформления реализации перепоставленного товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании акта приемки товаров клиентом, в котором зарегистрирован факт перепоставки товаров.
  • Возврат недопоставленного товара - используется при обнаружении недопоставки товаров с необходимостью оформления возврата товара по согласованию сторон. Автоматически заполняется при заполнении на основании Акта о расхождениях после реализации, в котором зарегистрирован факт недопоставки товаров.

Возможность использования документа Акт приемки товаров клиентом определяется функциональной опцией Акты о расхождениях после реализации в разделе НСИ и администрирование Продажи - Оптовые продажи.

Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.

Документ доступен для формирования как из Журнала документов продажи (Продажи - Оптовые продажи - Документы продажи), так и вводом на основании из документа продажи.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Дополнительные материалы на ИТС


Оформление корректировок

По товарам или услугам, заполненным в табличной части документа на основании документа реализации (акта), вводятся новые данные о количестве или цене товара (услуги). Например, если произошла пересортица товаров (отгрузили другой товар), то в документе удаляется запись о неотгруженном товаре и вводится информация о новом.

Если документ реализации (акт) был оформлен в рамках заказа, то те товары, которые поступают сверхзаказа должны быть отражены отдельной строкой в документе корректировки реализации. Для заполнения данных сверхзаказа используется команда Заполнить - Добавить товары сверх заказа.

Для изменения курса и суммы взаиморасчетов следует использовать гиперссылку Валюты. Измение валют при этом недоступно.

Регистрация расхождений

  • После ввода корректировок перейдите на страницу Расхождения.
  • Нажмите на кнопку Заполнить расхождения.
  • Будут заполнены расхождения между откорректированными и исходными данными.

Если по одному товару были заполнены расхождения по количеству и цене, то в списке расхождений эта информация будет отображена двумя разными строками.

  • Для расхождений по стоимостным характеристикам будет установлен вариант расхождения Увеличить стоимость или Уменьшить стоимость в зависимости от того, увеличена стоимость товаров или уменьшена.
  • Для расхождений по количеству товаров следует указать вариант отражения вручную, выбрав один из вариантов в зависимости от ситуации: списать на расходы (отразить на прочих доходах) или увеличить (уменьшить) реализацию, складские остатки. Используя команду Установить варианты расхождения можно установить один и тот же вариант отражения для нескольких выделенных строк.

Пример. Покупатель обнаружил недостачу товаров. Количество товаров, которое было указано в документе продажи превышает то реальное количество, которое поступило. Покупатель просит прислать ему корректирующие документы. Перед оформлением документов корректировки необходимо проанализировать те причины, по которым могла произойти недостача товаров.

Возможны следующие варианты.

  • 1 вариант. Установлено, что товар потерян при транспортировке (украден, разбит и т.д.). Для такого товара должен быть установлен вариант отражения Списание на расходы и указано подразделение и статья расходов, на которые необходимо отнести потери при транспортировке. При проведении документа сумма этих потерь будет отнесена на прочие расходы и уменьшен долг покупателя. При этом остатки на складе не изменяются.
  • 2 вариант. Выяснилось, что при отгрузке кладовщик допустил ошибку и отпустил меньше товара чем требовалось. Фактическое количество товаров на складе не совпадает с учетным. Для такого варианта корректировки устанавливается вариант отражения Уменьшить реализацию, увеличить остатки.

Если корректировка реализации вводится на ордерном складе, и факт обнаружения излишков (или недостачи) товаров уже отражен на складе, то в качестве варианта отражения следует выбрать вариант увеличить (уменьшить) реализацию, отразить в инвентаризации. В этом случае документ Корректировка реализации будет выполнять роль финансового документа при проведении инвентаризации товаров.

Оформление счета-фактуры

  • После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
  • В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
  • Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
  • После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Не требуется выставление счета-фактуры для операции Возврат недопоставленного товара.

Для операции Исправление ошибок оформляется исправительный счет-фактура к последнему выставленному.

Для операции Корректировка по согласованию сторон оформляется корректировочный счет-фактура к последнему выставленному.

Если необходимо внести изменения в данные, которые не отражены в документе корректировки (например изменить номер или дату исправительного счета-фактуры), то в оформленном счете-фактуре следует снять флажок Выставлено.

Оформление транспортной накладной

Возможность создания документа Транспортная накладная включается опционально. Для этого необходимо подключить функциональную опцию Товарно-транспортные накладные в разделе НСИ и администриование - Печатные формы, отчеты и обработки - Печатные формы.

  • После проведения документа корректировки перейдите по гиперссылке Оформить ТТН.
  • В появившейся форме создаваемого документа отредактируйте данные по транспортной накладной, если это нужно.
  • Нажмите на кнопку Записать и закрыть для регистрации транспортной накладной.

При проведении корректировки, в которой были изменены реквизиты, важдые для документа Транспортная накладная, пользователю будет предложено перенести изменения во все проведенные транспортные накладные, в которых данная корректировка является документом-основанием.

Для случаев, когда в одной транспортной накладной должны числиться несколько документов, необходимо по гиперссылке Выбрать указать ту транспортную накладную, к которой нужно прикрепить документ.

Для документов с операцией основания Реализация через комиссионера транспортная накладная недоступна.

Оформление реализации табачной продукции

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.

Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.

Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.

Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.

Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде Подбор и сканирование табачной продукции.

Печатные формы

Для документа доступны следующие печатные формы:

  • Акт об оказании услуг;
  • ТОРГ-12 Товарная накладная;
  • ТОРГ-12 Товарная накладная без услуг;
  • ТОРГ-12 Товарная накладная с номерами ГТД;
  • Счет-фактура;
  • 1-Т Товарно-транспортная накладная;
  • Реализация товаров;
  • Реестр номеров ГТД;
  • Универсальный корректировочный документ (УКД);
  • Универсальный передаточный документ (УПД).

Печатная форма УКД используется для операций: Корректировка по согласованию сторон и Исправление ошибок (если введен корректировочный счет-фактура). Для других случаев рекомендуется использовать печать исправленного универсального передаточного документа (УПД).

Пробитие чека

Если покупателем является физическое лицо, то вместо оформления корректировочного счета-фактуры можно пробить чек коррекции на ККТ. Для открытия формы предпросмотра чека и его последующей печати предназначена гиперссылка Пробить чек.

В случае если покупатель – организация или ИП, то чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент корректировки в этом случае чек не печатается.

Для документов с операцией основания Реализация через комиссионера печать чека недоступна.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.КорректировкаРеализации.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/КорректировкаРеализации/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html