Table of Contents
- Заказ поставщику
- Оформление заказа
- Поставщик
- Соглашение с поставщиком
- НДС
- Тип поставки
- Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
- Условия оплаты
- Форма оплаты
- Добавление товаров, услуг, работы и тары
- Доставка
- Контроль заполнения цен
- Анализ цен и условий поставок
- Авансы
- Дополнительные реквизиты
- Согласование заказа
- Регистрация цен поставщика
- Регистрация новых цен продажи
- Контроль состояния заказов
- Анализ причин отмены заказов поставщикам
- Управление заказами
- Электронный обмен документами
- Обмен электронными документами через 1С:EDI
- В случае, если используется обмен через сервис 1С:EDI, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.
Заказ поставщику
Документ предназначен для оформления в системе предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и является основанием для последующего оформления оплат и получения товарных позиций. Возможность формирования в системе заказов поставщикам определяется функциональной опцией Заказы поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Заказы поставщикам.
В заказе поставщику регистрируются цены и условия оплаты в соответствии с договоренностью с поставщиком. При этом цены и условия оплаты могут быть зарегистрированы в заказе поставщику:
- вручную - при разовых поставках товаров
- заполнены автоматически в случае регулярных поставок товаров, на основании ранее зарегистрированных цен поставщиков в документе Регистрация цен поставщика или Соглашение с поставщиком.
В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено. Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен (полностью или частично). При этом в программе хранится список тех позиций, которые были заявлены в заказе поставщику, но так и не были поставлены.
Использование статусов заказов
Дополнительные материалы на ИТС
- Оформление заказа
- Поставщик
- Соглашение с поставщиком
- НДС
- Тип поставки
- Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
- Условия оплаты
- Форма оплаты
- Добавление товаров, услуг, работы и тары
- Доставка
- Контроль заполнения цен
- Анализ цен и условий поставок
- Авансы
- Дополнительные реквизиты
- Согласование заказа
- Регистрация цен поставщика
- Регистрация новых цен продажи
- Контроль состояния заказов
- Анализ причин отмены заказов поставщикам
- Управление заказами
- Электронный обмен документами
- Обмен электронными документами через 1С:EDI
Оформление заказа
Поставщик
Выберите поставщика, которому оформляется заказ из списка.
Соглашение с поставщиком
- Если для поставщика задано в системе единственное соглашение, то все параметры, определенные в соглашении, будут автоматически заполнены в документе.
- Если для поставщика задано в системе несколько соглашений, то поле Соглашение потребуется заполнить вручную из списка. Причем в форме выбора окажутся только те соглашения, которые действуют для указанного в заказе поставщика с не истекшими сроками действия.
- Если с соглашений не оформлено, то в форме выбора с помощью команды Создать можно зарегистрировать новое соглашение.
Заказ поставщику может быть оформлен и без указания соглашения. В этом случае вся информация о ценах поставщика заполняется в заказе вручную и не запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется только в рамках оформленного соглашения с поставщиком.
НДС
Информация о том, какой принцип налогообложения использует поставщик при продаже товаров, определяется в поле Налогообложение:
- если поставщик находится на общей системе налогообложения и продает товары с учетом НДС, то на закладке Дополнительно указывается вариант Закупка облагается НДС. В этом случае для каждого товара будет указана та ставка НДС, которая зафиксирована в документе поставки от поставщика.
- если поставщик продает товары без НДС, то на закладке Дополнительно указывается вариант Закупка не облагается НДС. В этом случае, в качестве ставки НДС для товаров будет указано Без НДС.
При оформлении импортных поставок (операция Закупка по импорту) информация о налогообложении становится недоступной, в документах по импорту автоматически устанавливается Ставка НДС 0 %.
Тип поставки
В заказе в поле Операция определяется какая именно поставка будет регистрироваться в соответствии с выбранным соглашением:
- Закупка у поставщика – товар закупается у поставщика на условиях предоплаты или кредита;
- Прием на комиссию – товар принимается на комиссию у комитента. По результатам продаж оформляется отчет комитенту, комитент выплачивает комиссионное вознаграждение;
- Закупка по импорту – поставщик поставляет импортные товары.
Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта
Данные поля заполняются в заказе в соответствии с условиями:
- если для поставщика в соглашении заполнены поля: Договор, Контрагент, Организация, Склад, Валюта, то в заказе данные поля будут заполнены автоматически,
- если для поставщика предусмотрено несколько соглашений, то поля: Договор, Контрагент, Организация и Склад в заказе потребуется заполнить вручную.
Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, можно только после успешного завершения бизнес-процесса Согласование заказа поставщику (из группы команд Создать на основании). Оформить документы в валюте, отличной от указанной в соглашении, смогут также пользователи, которые обладают полными правами или правами Отклонения от условий закупок.
Условия оплаты
Условия оплаты регистрируются по гиперссылке К оплате:
- если в документе выбрано соглашение и в нем указаны этапы оплаты, то информация об этих этапах оплаты автоматически заполнится в заказе поставщику.
- если этапы оплаты не заполнены, то при проведении документа система автоматически заполнит информацию в соответствии с соглашением.
- если соглашение в заказе не указано, то будет заполнен этап оплаты со 100 % предоплатой поставщику. В качестве даты оплаты будет указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана, то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть оплачен.
Форма оплаты
- Наличная – оплаты поставщику предполагается оформлять наличными;
- Безналичная – оплаты поставщику предполагается оформлять путем перечисления денежных средств с расчетного счета;
- Любая – предполагаемая форма оплаты поставщику не определена.
Фактическая оплата поставщику может быть произведена любым способом независимо от формы оплаты, указанной в соглашении.
Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования выплат денежных средств по оформленным заказам поставщикам. Данная информация отображается в отчете Платежный календарь. Также эта информация используется как значение по умолчанию при оформлении заявок на расходование денежных средств и платежных документов на основании заказа поставщику.
Добавление товаров, услуг, работы и тары
Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Товары:
- Вручную по кнопке Добавить,
- Используя подбор товаров по кнопке Заполнить - Подобрать товары (Дополнить тарой)
- Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки - кнопка Скидки (наценки) в соответствии с условиями, указанными в соглашении.
Для оформления заказа поставщику на услугу обязательно должны быть заполнены в табличной части Товары поля: Подразделение-получатель, Статья расходов и Аналитика расходов, которые определяют дальнейший учет расходов, связанных с их приобретением.
Для работ обязательным для заполнения является поле Подразделение-получатель.
Если расходы, связанные с приобретением работы, товара или многооборотной тары, требуется отнести на статью расходов, то следует установить признак Списать на расходы.
Доставка
Настройка вариантов доставки в документе вынесено на отдельную закладку. На закладке Доставка осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Доступность данной закладки определяется:
- Функциональной опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка.
- Для ордерного склада - вариантом приемки товаров После оформления заказа, который задается функциональной опцией Оформление поступления доступно в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Склад. Вариант приемки так же может быть задан индивидуально для договора с поставщиком, на закладке Расчеты и оформление - Приемка товаров на ордерный склад.
На закладке требуется уточнить данные в следующих полях:
- Адрес доставки - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
- Зона передачи товара - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
- Время передачи товара - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
- Поставщик - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
- Перевозчик - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.
- Обратить внимание транспортной службы - флаг взводится и заполняется текстовая информация, если необходимо предупредить менеджера по доставке об особых условиях перевозки.
Контроль заполнения цен
Для позиций, в которых цену поставщика можно определить по соглашению, она определяется автоматически. Для заполнения цены по определенному условию цены поставщика следует воспользоваться командой Заполнить цены - По условиям закупок.
Анализ цен и условий поставок
При оформлении заказа поставщику можно проанализировать и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого используется отчет Анализ цен (отчет можно открыть соответствующей командой в заказе).
Для сравнения условий поставки, зарегистрированных в заказе с теми условиями, которые были предусмотрены по соглашению используется отчет Отклонения от условий закупок.
При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом поставщику. Для просмотра связанных документов используется команда Структура подчиненности в панели навигации формы. В краткой форме оперативная информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части документа.
Авансы
Если поставщику были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа, то используя кнопку Зачет оплаты (помощник Зачета оплат), можно зачесть ранее перечисленный аванс поставщику по данному заказу.
Дополнительные реквизиты
При работе с заказами поставщиков предусмотрена возможность указания дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для ввода дополнительных реквизитов используется команда Все действия - Изменить состав дополнительных реквизитов. Введенные дополнительные реквизиты будут показаны на странице Дополнительно.
Согласование заказа
После уточнения всех условий поставки заказ может считаться согласованным с поставщиком. Помимо этого, если условия выполнения заказа отличаются от условий соглашения, заказ должен быть согласован с руководством торгового предприятия (например, руководителем отдела закупок). Для согласования отклонений от условий соглашения менеджер по закупкам может запустить типовой бизнес-процесс Согласование закупки (команда в панели навигации заказа Согласование). При этом система автоматически направит уполномоченным сотрудникам (согласующим условия закупки) задачи по согласованию заказа и установит у заказа статус Согласован, а также заполнит поле Дата согласования при наличии положительного решения согласующих. Если хотя бы один из согласующих отклонил согласование заказа, то изменение статуса заказа не произойдет. Менеджеру по закупкам, который отправил заказ на согласование, должен будет проанализировать результаты согласования по заказу и отправить его на повторное согласование, запустив еще раз бизнес-процесс Согласование закупки после устранения полученных замечаний.
Для просмотра результатов согласования заказа предназначен отчет Результаты согласования. Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка бизнес-процессов на согласование.
Процесс согласования доступен только при условии включения функциональной опции Согласование заказов поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Документы закупок. Там же определяется список тех лиц, которые назначаются ответственными за согласование условий закупки (финансовые, логистические, ценовые и коммерческие условия).
Регистрация цен поставщика
В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика по заказу:
- после проведения документа нажмите на кнопку Создать на основании.
- в появившемся списке выберите пункт Регистрация цен поставщика.
- будет создан новый документ Регистрация цен поставщика, в котором будет заполнена информация о поставщике, соглашении и ценах, зарегистрированных в заказе поставщику.
Регистрация новых цен продажи
- нажмите на кнопку Создать на основании.
- выберите пункт Установка цен номенклатуры.
В документе Установка цен номенклатуры в группе Цены поступления в графе Новая цена будет заполнена информация о цене, зарегистрированной в документе поставки. Отпускные цены будут рассчитаны в соответствии с формулами расчета по отношению к цене поступления.
Контроль состояния заказов
Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно производить при помощи отчетов по анализу их состояния:
- Состояние расчетов - анализ состояния взаиморасчетов с поставщиком.
- Карточка расчетов - детальный анализ расчетов с поставщиком до уровня расчетных документов,
В процессе работы заказ поставщика может находиться в различных состояниях, которые определяются установленным статусом заказа и оформлением соответствующих документов по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.
В процессе работы для заказа поставщика предусмотрены следующие состояния:
- Ожидается согласование – оформлен новый заказ, в котором установлен статус Не согласован. Требуется согласование (утверждение) заказа со стороны руководства торгового предприятия. После согласования с руководством для заказа устанавливается статус Согласовано, и он переходит в одно из следующих состояний в зависимости от тех условий оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику;
- Ожидается аванс (до подтверждения) – в заказе поставщику установлен статус Согласовано. По заказу необходимо оформить перечисление аванса до момента согласования (подтверждения) возможности выполнения заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован этап оплаты Аванс (до подтверждения));
- Ожидается подтверждение – в заказе поставщику установлен статус Согласовано. По заказу поставщику оформлен авансовый платеж (зарегистрирован платежный документ по списанию денежных средств). В этом состоянии также будут находиться те заказы, которые должны быть оплачены после подтверждения возможности поставки товаров или после оформления поставки товаров поставщиком. После подтверждения возможности поставки товаров и уточнения дат поставки товаров для заказа устанавливается статус Подтвержден. При проведении заказа со статусом Подтвержден информация о товарах регистрируется в графике движения товаров как ожидаемое поступление;
- Ожидается предоплата (до поступления) – для заказа установлен статус Подтвержден. В качестве условий оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа до момента поступления товаров (вид оплаты Предоплата (до поступления));
- Ожидается поступление – для заказа установлен статус Подтвержден. Для тех заказов, для которых требуется предоплата до момента поставки товаров, оформлена оплата поставщику. По таким заказам можно начинать процесс оформления поставки товаров.
- Ожидается оплата (после поступления) – это состояние устанавливается по тем заказам, по которым установлен статус Подтвержден и необходимо произвести оплату поставщику после поступления товаров (поставщик предоставляет нам кредит).
- Готов к закрытию – по заказам выполнены все условия по оплате. Можно проконтролировать поставки товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус Закрыт).
Анализ причин отмены заказов поставщикам
В случаях, когда поставщик по каким-либо причинам отказывается отгрузить товар (весь или его часть), заказанный у него ранее, система позволяет зафиксировать причины отмены заказа в табличной части на закладке Товары. В дальнейшем на основе этой информации (об отменах заказов) программа позволяет проводить анализ поставщиков. Для ведения классификатора причин отмены заказов используется список Причины отмены заказов поставщикам.
Ведение списка причин отмены заказов поставщикам возможно только при условии включенной функциональной опции Причины отмены заказов поставщикам в разделе НСИ и администрирование – Закупки - Заказы поставщикам.
Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия:
- Выделите в табличной части заказа те строки, по которые надо отменить.
- Нажмите на кнопку Отмена строк - Отменить выделенные строки.
- В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку Выбрать.
- По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг Отменено по причине и заполнена причина отмены.
- Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
- Нажмите на кнопку Провести и закрыть.
Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно выделить все позиции в табличной части документа и отменить выделенные строки. При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).
Можно изменить количество товаров в заказе или удалить недопоставленные позиции. При этом также будет откорректирована информация в графике движения товаров, однако в этом случае будет потеряна информация об исходном заказе поставщику и причинах отмены.
На основе накопленной информации по отменам заказов можно:
- оценивать вероятность выполнения конкретного заказа конкретным поставщиком с помощью отчета Анализ причин отмены;
- анализировать отмены заказов, как в разрезе причин отмены – отчет Рейтинг причин отмены заказов поставщикам, так и в разрезе поставщиков по которым отмены случались – отчет Статистика отмены заказов поставщикам.
Управление заказами
Управление заказами осуществляется при помощи приоритетов, которые в дальнейшем могут быть повышены/понижены в зависимости от оперативной обстановки на предприятии.
Электронный обмен документами
Если с контрагентом существует договоренность об электронном взаимодействии, то заказ может быть отправлен/получен в электронном виде (группа команд ЭД). При этом в момент получения нового электронного документа система автоматически создает документ соответствующего вида и заполняет его данными из электронного первоисточника. Далее работа с таким документом осуществляется в обычном порядке.
При получении новой версии электронного документа, ранее уже загруженного в систему, программа привязывает ее к существующему документу.
Этап обработки электронного документа, связанного с текущим документом учетной системы, отображается в поле Текущее состояние ЭД в форме документа. Данное состояние меняется автоматически в зависимости от операций, выполненных над электронным документом.
Обмен электронными документами через 1С:EDI
В случае, если используется обмен через сервис 1С:EDI, то доступна отправка документа через панель состояния EDI. Также в данной панели доступны команды изменения статуса документа, просмотра истории согласования, отправки произвольных сообщений контрагенту.
Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЗаказПоставщику.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЗаказПоставщику/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html
Справка
Бизнес-процессы
Документы
- (Не используется) Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
- (не используется) Произвольный электронный документ
- (не используется) Регистратор договора с поставщиком (соглашения с поставщиком)
- Авансовый отчет
- Акт выполненных работ для клиента
- Акт контроля качества товаров
- Акт о расхождениях после отгрузки
- Акт о расхождениях после перемещения
- Акт о расхождениях после приемки
- Акт об уничтожении персональных данных
- Акт постановки на баланс ЕГАИС
- Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОбИмпортеЕГАИС
- Акт постановки на баланс ЕГАИС — ОтчетОПроизводствеЕГАИС
- Акт постановки на баланс ЕГАИС — УведомлениеОПланируемомИмпортеЕГАИС
- Акт премии клиенту
- Акт премии поставщика
- Акт списания ЕГАИС
- Аннулирование подарочных сертификатов
- Блокировка вычета НДС
- Бронирование
- Бронирование — ОперацияСЭлектроннымБилетом
- Ввод начальных остатков
- Ввод начальных остатков — ВводОстатковОПродажахЗаПрошлыеПериоды
- Ввод начальных остатков — ВводОстатковТоваров
- Ввод остатков взаиморасчетов
- Ввод остатков денежных средств
- Ввод остатков по финансовым инструментам
- Ввод остатков прослеживаемых импортных товаров
- Ввод остатков прочие расходы
- Ввод остатков прочих активов пассивов
- Ввод остатков расчетов по эквайрингу
- Ввод остатков с подотчетниками
- Ввод остатков ТМЦ в эксплуатации
- Взаимозачет задолженности
- Внесение денежных средств в кассу ККМ
- Внутреннее потребление
- Возврат из регистра №2 ЕГАИС
- Возврат подарочных сертификатов
- Возврат товаров между организациями
- Возврат товаров от клиента
- Возврат товаров поставщику
- Входящая транспортная операция ВетИС
- Входящий электронный документ
- Выданная доверенность
- Выемка денежных средств из кассы ККМ
- Выкуп возвратной тары клиентом
- Выкуп возвратной тары у поставщика
- Выкуп товаров с хранения
- Выкуп товаров хранителем
- График исполнения договора
- Движение прочих активов и пассивов
- Документ «Внутренний заказ»
- Документ Забраковка товаров
- Документ Заявка на реализацию программы ЛЛО
- Документ Льготный рецепт
- Документ Подтверждение нулевой ставки НДС
- Документ Регистрация матрицы торговых наценок
- Документ Установка предельных цен ЖНВЛП
- Задание на перевозку
- Задание торговому представителю
- Заказ клиента
- Заказ на внутреннее потребление
- Заказ на перемещение
- Заказ на сборку (разборку)
- Заказ поставщику
- Запись книги покупок
- Запись книги продаж
- Запланированное взаимодействие
- Запрос акцизных марок ЕГАИС
- Запрос коммерческих предложений у поставщиков
- Запрос коммерческого предложения от клиента
- Запрос складского журнала ВетИС
- Заявка на возврат товаров от клиента
- Заявка на выпуск КиЗ для маркировки
- Заявка на закупку
- Заявка на командировку
- Заявка на контроль качества товаров
- Заявка на обеспечение
- Заявка на поставку
- Заявка на расходование денежных средств
- … ещё 195 (см. Home)
Журналы документов
- Излишки, недостачи и порчи товаров
- Прочие операции по учету НДС
- Регламентные документы
- Реестр торговых документов
- Складские ордера
- Согласия на обработку персональных данных
- Уведомления по прослеживаемым товарам
- Чеки ККМ
Задачи
Обработки
- 1С Маркировка
- 1С Плюс
- Автоматическое извлечение текстов
- Активные пользователи
- Анализ сканирования штрихкодов МДЛП
- Архивирование и удаление чеков ККМ
- Безналичные платежи
- Бизнес-сеть
- Блокировка работы пользователей
- Ввод контактной информации
- Внутренние документы
- Выборочный контроль КМ МДЛП
- Выгрузка базы товаров в ТСД
- Выгрузка и загрузка данных EnterpriseData
- Генерация топологии склада
- Групповое изменение реквизитов
- Групповое начисление ретро-бонусов клиентов
- Диспетчирование сборка и доставка
- Документы закупки
- Документы между организациями
- Документы по партнеру и сделке
- Документы продажи
- Доставка товаров
- Доступные анкеты
- Журнал билетов и бронирований
- Журнал документов НДС
- Журнал платежей
- Журнал регистрации
- Журнал складских актов
- Журнал учета оригиналов первичных документов
- Загрузка данных из файла
- Загрузка курсов валют
- Загрузка отчета банка по СБП
- Загрузка отчета банка по эквайрингу
- Загрузка товаров из внешних файлов — ЗагрузкаТоваровИзВнешнихФайлов
- Загрузка цен поставщика из файлов
- Замена ставок НДС
- Заполнение акта о несоответствии ВетИС
- Заполнение категорий подакцизных товаров
- Заполнение корректировки назначения
- Заполнение регистров взаиморасчетов
- Запросы коммерческих предложений
- Защита персональных данных (в соответствии с требованиями 152-ФЗ)
- Интеграция с 1С Документооборот
- Интеграция с 1С Документооборот 3
- Интеграция с 1С Документооборот — ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность
- Интеграция с 1С Заказы
- Интеграция с маркетплейсами
- Интерактивное изменение выгрузки
- Информация при запуске
- Карта маршрута бизнес-процесса
- Классификаторы ВетИС
- Классификация
- Конструктор формул
- Легальность получения обновлений
- Мобильное рабочее место кладовщика
- Мобильное рабочее место сборки и курьерской доставки
- Настройка поддержания запасов
- Настройка разрешений на использование внешних ресурсов
- Настройка резервного копирования
- Настройка способов обеспечения потребностей
- Настройка стандартного интерфейса OData
- Настройка хозяйственных операций
- Настройки платежных систем
- Настройки пользователей
- Настройки сбора заказов и курьерской доставки
- Обмен данными с мобильными приложениями
- Обмен с банками
- Обмен с ВетИС
- Обмен с ВетИС — ПанельОбменИСМП
- Обмен с ЕГАИС
- Обмен с сайтами
- Обновление внешних компонент
- Обновление классификаторов
- Обновление программы
- Обновление регламентированных отчетов
- Обработка «Выгрузка в Росздравнадзор»
- Обработка «Загрузка ЕСКЛП»
- Обработка «Интеграция с системой ФармСМ»
- Обработка «Интеграция с системой ФармХаб»
- … ещё 134 (см. Home)
Общие команды
Общие формы
- Адресная книга
- Блокировка работы с внешними ресурсами
- Блокировка работы с сервисами Интернет-поддержки
- Валюты и курс документа
- Ввод значений списком с флажками
- Ввод на разных языках
- Взаиморасчеты по возврату товаров
- Восстановление паролей
- Восстановление связи с главным узлом
- Выбор даты
- Выбор исполнителя
- Выбор контакта
- Выбор объектов метаданных
- Выбор основной печатной формы
- Выбор периода ИС
- Выбор пути к архиву файлов томов
- Выбор стандартного периода
- Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаКвартал
- Выбор стандартного периода — ВыборСтандартногоПериодаМесяц
- Выбор типов пользователей
- Выбор узлов планов обмена
- Выбор формата вложений
- Группы пользователей — ГруппыПользователей
- Данные протокола согласования цен
- Добавление электронной подписи из файла
- Добавление элементов в классификатор
- Документооборот Мои задачи
- Дополнительные отчеты и обработки — ДополнительныеОтчетыИОбработки
- Дополнительные параметры прокси-сервера
- Загрузка данных из сервиса
- Загрузка товаров из внешних файлов
- Заполнение реквизитов контрагента
- Настройка доступа к сервису Морфер
- Настройка доступности вариантов анализа
- Настройка колонтитулов
- Настройка команд печати
- Настройка моих отчетов и обработок
- Настройка отправки SMS
- Настройка перевода текста
- Настройка подключения к 1С-Коннект
- Настройка префиксов внутренних штрихкодов EAN13
- Настройка рабочего каталога
- Настройки входа пользователей
- Настройки компоненты обмена данными с КПК
- Настройки компоненты обмена данными с КПК — ПерсональныеНастройкиРаботыСКомпонентойОбменаДанными
- Настройки регистрации событий доступа к данным
- Настройки регистрации событий доступа к персональным данным
- Настройки синхронизации данных
- Настройки электронной подписи и шифрования
- Описание изменений приложения
- Отправка SMS
- Отправка сообщения
- Панель отчетов
- Параметры администрирования программы
- Параметры прокси-сервера
- Печать документов
- Печать документов Office Open
- Подбор агентских услуг
- Подбор документов-оснований для счета-фактуры
- Подбор по товарам и услугам к оформлению отчета комитенту о закупках
- Подбор по товарам к оформлению отчета комитента
- Подбор по товарам переданным на комиссию
- Подбор товаров по заказам ордерам
- Подбор товаров по реализациям и передачам
- Подключение Интернет-поддержки
- Поиск документов, файлов или отчетов
- Поиск номенклатуры по штрихкоду
- Помощник формирования платежных документов
- Права доступа
- Права доступа — ПраваДоступаУпрощенно
- Правила оплаты клиентом
- Правила оплаты поставщику
- Производители ВетИС
- Производственные партии ВетИС — ПроизводственныеПартииВЕТИС
- Пункт маршрута ВетИС
- Пункты маршрута ВетИС
- Распределение и перенос
- Распределение расходов на поступления
- Расширения
- Региональные настройки
- … ещё 32 (см. Home)
Отчёты
- ABC XYZ - анализ номенклатуры
- ABC XYZ - распределение клиентов
- Анализ версий объектов
- Анализ журнала регистрации
- Анализ начислений НДС с авансов (полученных)
- Анализ опроса
- Анализ остатков товаров организаций
- Анализ прав доступа
- Анализ причин отмены заказов поставщикам
- Анализ причин отмены заказов поставщикам по документу
- Анализ причин проигрыша сделок
- Анализ распределения НДС
- Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС
- Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриМаркировкеТоваровИСМП
- Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПоступленииПродукцииВЕТИС
- Анализ расхождений при поступлении продукции ВетИС — АнализРасхожденийПриПроизводствеПродукцииВЕТИС
- Анализ учета НДС при зачете авансов (выданных)
- Анализ учета НДС при зачете авансов (полученных)
- Анализ цен
- Анализ эффективности работы торговых представителей
- Аналитический отчет по анкетированию
- Бизнес-процессы — БизнесПроцессы
- Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц
- Ведомость по дисконтированной задолженности
- Ведомость по партиям товаров
- Ведомость по переданной возвратной таре
- Ведомость по принятой возвратной таре
- Ведомость по распоряжениям на отгрузку и возврат
- Ведомость по сериям номенклатуры
- Ведомость по товарам в ценах номенклатуры
- Ведомость по товарам на складах
- Ведомость по товарам на складах — ВедомостьПоТоварамНаСкладах
- Ведомость по товарам организаций
- Ведомость по товарам организаций в ценах номенклатуры
- Ведомость расчетов между организациями
- Ведомость расчетов между организациями — РасчетыМеждуОрганизациями
- Ведомость расчетов по финансовым инструментам
- Ведомость расчетов с клиентами
- Ведомость расчетов с клиентами — РасчетыСКлиентами
- Ведомость расчетов с поставщиками
- Ведомость расчетов с поставщиками — РасчетыСПоставщиками
- Вероятностный прогноз
- Внешние ресурсы, используемые приложением и дополнительными модулями
- Воронка продаж
- Выполнение регулярных условий соглашений с клиентами
- Выполнение сборки и отгрузки товаров
- Выполнение сборки и отгрузки товаров — ТоварыКОтгрузке
- Выручка и себестоимость розничных продаж
- Даты запрета загрузки
- Даты запрета изменения
- Движение денежных средств
- Движение серии номенклатуры
- Движения документа
- Движения между регистрами ЕГАИС
- Движения по справке 2
- Дебиторская задолженность - доля просрочки
- Денежные средства в кассах ККМ
- Динамика ассортимента и продаж
- Динамика изменения цен номенклатуры поставщика
- Динамика показателей работы торговых представителей
- Динамика цен номенклатуры
- Динамика цен номенклатуры — ДинамикаИзмененияЦенНоменклатуры2_5
- Доступность вариантов анализа целевых показателей
- Досье партнера
- Доходы и расходы
- Журнал учета продаж алкоголя
- Журнал учета ТМЦ, сданных на хранение (МХ-2)
- Журнал фискальных операций
- Зависимость от клиентов (ABC)
- Зависшие задачи
- Задания
- Задачи
- Задачи, истекающие на дату
- Задолженность клиентов
- Задолженность клиентов по срокам
- Задолженность клиентов по срокам — ЗадолженностьКлиентовПоСрокам
- Задолженность клиентов — СостояниеРасчетовСКлиентами
- Задолженность поставщикам
- Задолженность поставщикам по срокам
- Задолженность поставщикам по срокам — КредиторскаяЗадолженность
- … ещё 200 (см. Home)
Перечисления
Планы видов характеристик
- Вопросы для анкетирования
- Дополнительные реквизиты и сведения
- Каналы рекламных воздействий
- Объекты адресации задач
- Статьи активов и пассивов
- Статьи доходов
- Статьи расходов
Планы обмена
- (Не используется) Розничная торговля 1.0
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0
- Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
- Интеграция с 1С Документооборотом
- Мобильное приложение торговый представитель
- Настройки интеграции с аптечными агрегаторами.
- Настройки интеграции с системой Промед .
- Настройки поддержания запасов по схемам.
- Обмен с сайтом — ОбменССайтом
- ОКСи Рабочее место кассира — УАС_РМК
- План обмена Обмен Управление аптечной сетью 1.5 и Розница. Аптека 2.3
- РИБ с фильтром по подразделению
- Розница, редакция 2.2
- Синхронизация данных через универсальный формат
Подсистемы
- CRM
- CRM и маркетинг — CRMИМаркетинг
- Web-сервис оборудование
- Анкетирование
- Аптека
- Ассортимент — Ассортимент
- Банк
- Бизнес-процессы и задачи
- Бизнес-сеть — БизнесСеть
- Валюты — Валюты
- Версионирование объектов
- Внутреннее товародвижение
- Групповое изменение объектов
- Дополнительные отчеты и обработки (3)
- Доходы и расходы, финансовый результат
- Завершение работы пользователей
- Закрытие месяца
- Закупка и снабжение
- Закупки (3)
- Закупки — Закупки
- Запасы
- Запрет редактирования реквизитов объектов
- Излишки, недостачи, порчи
- Интеграция с 1С Документооборотом — ИнтеграцияС1СДокументооборотом
- Интеграция с аптечными агрегаторами
- Интеграция с Яндекс.Кассой
- Казначейство
- Календарные графики — КалендарныеГрафики
- Классификатор аптечных товаров — УАС_КАТ
- Контактная информация — КонтактнаяИнформация
- Контроль работы пользователей
- Маркетинг
- Настройка порядка элементов
- НДС
- НСИ и администрирование
- НСИ продаж
- Обеспечение потребностей
- Обмен данными
- Обмен с банками — ОбменСБанками
- Обмен с контрагентами
- Обмен с сайтами — ОбменССайтами
- Обновление конфигурации
- Оптовые продажи
- Ордерный склад
- Офлайн-оборудование
- Печать
- Планирование запасов
- Планирование и контроль денежных средств
- Планирование — Планирование
- Поддержание запасов по схемам — УАС_ПоддержаниеЗапасовПоСхемам
- Подотчетники
- Полнотекстовый поиск — ПолнотекстовыйПоиск
- Получение файлов из Интернета
- Пользователи — Пользователи
- Префиксация объектов
- Продажи — Продажи
- Работа с номенклатурой
- Работа с поставщиками
- Работа с почтовыми сообщениями
- Работа с файлами
- Расчеты с клиентами
- Расчеты с поставщиками
- Регламентные задания
- Розничные продажи
- Сайты
- Свойства
- Сегментация
- Склад и доставка — Склад
- Товародвижение между организациями
- Торговые предложения — ТорговыеПредложения
- Торговые представители
- Управление доставкой
- Управление доступом
- Управление итогами и агрегатами — УправлениеИтогамиИАгрегатами
- Финансовые инструменты
- Финансовый результат и контроллинг — ФинансовыйРезультатИКонтроллинг
- Целевые показатели
- Цены и скидки
- Эквайринг
- Электронное взаимодействие
Регистры накопления
Регистры сведений
- (не используется) Замеры времени 3
- (не используется) Настройки транспорта обмена данными
- (не используется) Результаты обмена данными
- ABC XYZ классификация клиентов
- ABC XYZ классификация номенклатуры
- Ассортимент
- Бизнес-процессы
- Данные узлов 1С Документооборота
- Даты запрета изменения (загрузки) данных
- Документы по выпущенной продукции для распределения
- Документы физических лиц
- Доли упаковок МДЛП
- Дополнительные сведения
- Дополнительные сведения по товарам заказов торговых площадок
- Задания к записи в прочие активы пассивы
- Задания неоперативного допроведения документов
- Заказы торговых площадок
- Замеры времени
- Замеры времени технологические
- Зоны доставки курьеров
- Исполнители задач
- История изменения форматов магазинов
- История отправки сообщений в 1С Документооборот
- Календарные графики
- Квоты ассортимента
- Коды контрагентов Росздравнадзора
- Коды номенклатуры Росздравнадзора
- Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски
- Контроль отправки файлов в 1С Документооборот
- Курсы валют
- Кэш состояний контрагентов ФНС
- Напоминания пользователя
- Настройка передачи товаров между организациями
- Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
- Настройки авторизации в 1С Документообороте
- Настройки адресных складов
- Настройки версионирования объектов
- Настройки обмена с ЕГАИС
- Настройки открытия форм при начале работы программы
- Настройки очистки файлов
- Настройки подключения ВетИС.API
- Настройки подключения к ТС ПИоТ (МДЛП)
- Настройки подключения Локальных модулей Честный знак МДЛП
- Настройки синхронизации файлов
- Настройки системы налогообложения
- Настройки учета НДС (основные)
- Настройки учета УСН
- НДС состояние реализации 0%
- Номенклатура контрагентов — НоменклатураКонтрагентовБЭД
- Номенклатура, продаваемая совместно
- Номера отсканированных файлов
- Нормативы распределения планов продаж по категориям
- Обработчики обновления
- Объекты к обновлению печатных форм
- Объекты, интегрированные с 1С Документооборотом
- Ограничения выгрузки остатков маркетплейсов
- Организации для обмена с ГИСМ
- Остатки групповых упаковок МДЛП
- Остатки потребительских упаковок МДЛП
- Остатки товаров маркетплейсов
- Остатки товаров маркетплейсов — ОстаткиТоваровМаркетплейсов
- Относительные курсы валют
- Очередь обработки входящих документов МДЛП
- Очередь передачи данных МДЛП
- Очередь получения квитанций МДЛП
- Очередь сообщений в 1С Документооборот
- Подтверждение оплаты НДС в бюджет
- Пользовательские макеты печати
- Права доступа пользователей ВетИС
- Правила для обмена данными
- Правила размещения товаров
- Протокол обмена с ЕГАИС
- Рабочие места МДЛП
- Регистр сведений «Изъятые из оборота аптечные товары»
- Регистр сведений «Матрица торговых наценок»
- Регистр сведений «Нозологии номенклатуры»
- Регистр сведений «Принадлежность аптечных товаров к спискам»
- Регистр сведений «Принадлежность номенклатуры к регламентированным спискам»
- Регистр сведений «Соответствие стран с диска ИТС»
- Регистр сведений «Соответствия объектов информационных систем»
- … ещё 40 (см. Home)
Справочники
- (не используется) Настройки ЭДО
- (не используется) Профили настроек ЭДО
- Альтернативная иерархия номенклатуры
- Ассортиментные позиции
- АТХ
- Банковские счета
- Банковские счета организаций
- Бизнес-регионы
- Бонусные программы лояльности
- Валюты
- Варианты анализа целевых показателей
- Варианты графиков кредитов и депозитов
- Варианты классификации задолженности
- Варианты комплектации номенклатуры
- Варианты ответов анкет
- Версии мобильных приложений
- Версии файлов
- Ветеринарно-сопроводительный документ ВетИС
- Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции
- Виды ассортиментных позиций
- Виды документов физических лиц
- Виды запасов
- Виды инцидентов
- Виды карт лояльности
- Виды контактной информации
- Виды контактной информации — ОрганизацииМДЛП
- Виды меха ГИСМ
- Виды налогов и взносов
- Виды неоперативных заданий
- Виды номенклатуры
- Виды оповещений клиентам
- Виды оповещений пользователей
- Виды планов
- Виды подарочных сертификатов
- Виды ретро-бонусов клиентов
- Виды ретро-бонусов поставщиков
- Виды связей между партнерами
- Виды связей между физическими лицами
- Виды сделок с клиентами
- Виды цен (Колонки прайс-листа)
- Виды цен поставщиков
- Внешние компоненты
- Внешние пользователи
- Глоссарий
- Горячие клавиши
- Государственные контракты
- Графики оплаты
- Графики работы
- Группировки товарных ограничений
- Группы аналитического учета номенклатуры
- Группы внешних пользователей
- Группы доступа
- Группы доступа номенклатуры
- Группы доступа партнеров
- Группы доступа физических лиц
- Группы пользователей
- Группы рассылок и оповещений
- Договоры кредитов и депозитов
- Договоры между организациями
- Договоры с контрагентами
- Договоры эквайринга
- Дополнительные значения
- Дополнительные значения (иерархия)
- Дополнительные отчеты и обработки
- Единицы измерения ВетИС
- Заболевания ВетИС
- Задачи проектов
- Закладки взаимодействий
- Заметки
- Записи складского журнала ВетИС
- Зоны доставки
- Зоны таможенного контроля МДЛП
- Идентификаторы объектов метаданных
- Идентификаторы объектов расширений
- Идентификаторы сервисов сопровождения
- Инциденты
- Используемые сокращения
- Источники данных планирования
- Карты лояльности
- Кассовые книги
- … ещё 210 (см. Home)