Clone
1
Передача товаров между организация...ента
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Передача товаров между организациями

Документ предназначен для оформления передач товаров между организациями работающими по схеме Интеркампани.

Доступность документа определяется функциональной опцией Передачи товаров между организациями из раздела НСИ и администрирование - Предприятие - Организации.

Предусмотрены следующие варианты оформления передачи товаров между организациями (определяются видом Операции, установленном в документе):

  • Реализация товаров в другую организацию - товар одной организации будет передан другой организации на условиях купли-продажи.
  • Передача на комиссию в другую организацию - товар одной организации будет передан другой организации на условиях комиссии.

Заполнение документа

Основное

Валюты документа

Товары

Дополнительно

Зачет оплаты

Печатные формы

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Материалы на ИТС


Зачет аванса

Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник Зачет оплат. Помощник открывается командой Зачет оплаты в командной панели документа.

Отражение услуг

Для оформления услуг в табличной части Товары, необходимо указать услуги. Данная возможность доступна, если документ оформляется с операцией Реализация товаров в другую организацию (передать на комиссию услугу нельзя).

Определение цен

Цены для передачи между организациями можно зарегистрировать заранее с помощью документа Установка цен номенклатуры. В качестве вида цен может быть использован любой вид цен, зарегистрированный в справочнике Виды цен. Для вида цен должен быть установлен флаг Используется при передаче между организациями.

  • Если в системе используется один вид цен для перепродажи между организациями, то он автоматически заполнится при вводе нового документа передачи.
  • Если используется несколько видов цен, то необходимо выбрать нужный вид цен в соответствующем поле Вид цен.

Для выбора будут доступны те виды цен, для которых совпадает указание флага Цена включает НДС в карточке вида цены и в документе Передача товаров на странице Дополнительно.

Цены, по которым товар перепродается между организациями может быть указана в табличной части документа вручную. Предусмотрена также возможность автоматического заполнения значения цен в соответствии с указанным видом цен: Заполнить - Заполнить цены по виду цен. Если необходимо заполнить цены на товары в табличной части по разным видам цен, то следует использовать команду Заполнить цены выделенных строк по виду цен.

Оформление непрямых расчетов

В системе предусмотрена возможность проводить операции Интеркампани через посредника (непрямые расчеты между организациями). В документах операций Интеркампани можно указать посредника, который будет участвовать во взаиморасчетах с организациями. На этого посредника будут оформлены все предусмотренные программой документы.

При непрямых расчетах в программе не предусмотрен контроль полноты отражения операций по оплате поставщику и поступлению оплаты от клиента. Такой контроль пользователь должен осуществлять самостоятельно с помощью отчетов по расчетам с клиентами и поставщиками (например, с помощью отчетов Состояние расчетов с клиентами, Состояние расчетов с поставщиками).

Оформление расчетов через отдельного контрагента

Для оформления непрямых расчетов в документе необходимо установить флаг Посредник. После этого в форме документа будет доступно указание Посредника и Контрагента, через которого осуществляется расчеты, а так же договоры, в рамках которых осуществляются расчеты, номер и дата входящего документа и счет-фактуры.

После выполнения операции у организации-получателя образуется долг перед контрагентом, у контрагента, в свою очередь, образуется долг перед организацией-отправителем. Отражение оплат денежных средств контрагенту от организации-получателя и поступление денежных средств от контрагента на счета организации-отправителя, осуществляется обычным способом, например, с помощью документов Поступление безналичных денежных средств или Списание безналичных денежных средств.

Оформление документов оплаты

На основании данных о межфирменных продажах можно оформить документ Заявка на расхдование денежных средств (при условии использования предприятием механизмов планирования денежных средств). В документе оплаты устанавливается соответствующий вид операции Оплата ДС в другую организацию.

Заявка может быть создан на основании документа Передача товаров с установленными видами операции Передача до реализации и Передача после реализации. В случае оформления операции передачи на комиссию между организациями заявка на оплату вводится на основании документа Отчет по комиссии между организациями. Порядок оформления документа оплаты при передаче товаров между организациями должен быть следующим.

  • На странице Дополнительно документа выберите вид предполагаемой оплаты в поле Оплата: наличная, безналичная или любая.
  • Укажите дату предполагаемой оплаты в поле Дата платежа.
  • Нажмите на кнопку Создать на основании и выберите пункт меню Заявка на расходование ДС.
  • Будет создан новый документ Заявка на расходование денежных средств.

Если передача товара осуществляется через посредника (установлен флаг Расчеты через посредника), то при оформлении документа фиксируются данные двух счетов-фактур. На странице Посредник указываются номера и даты счета-фактуры, оформленной между посредником и получателем. А счет-фактура между отправителем и посредником оформляется отдельным документом Счет-фактура по гиперссылке Создать счет-фактуру.

Оформление счета-фактуры

  • После проведения документа нажмите на гиперссылку Оформить счет-фактуру.
  • В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если была произведена предоплата.
  • Нажмите на кнопку Провести и закрыть для регистрации счета-фактуры.
  • После регистрации в документе отобразится гиперссылка на созданный счет-фактуру.

Не требуется выставление счета-фактуры для операции Передача на комиссию в другую организацию.

Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку Печать и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или Счет-фактура (в валюте).

Информация в счете-фактуре автоматически изменяется при изменении документа. Внесение изменений, которые не отражены в документе (например, изменение списка платежных документов) возможно только при отключенном флаге Выставлен.

Оформление реализации табачной продукции

Если включена функциональная опция Вести учет табачной продукции и наступил срок оформления продаж табачной продукции с обязательным указанием кодов маркировки, то продажа маркированной табачной продукции осуществляется с обязательным указанием кодов маркировки.

Перед выполнением продаж табачной продукции если включен обязательный контроль статусов кодов маркировки, то требуется настроить сертификаты ЭЦП для авторизации в ИС МОТП.

Подбор маркированной табачной продукции производиться в специализированной форме проверки и подбора табачной продукции (DataProcessor.ПроверкаИПодборТабачнойПродукцииМОТП.Form.ПроверкаИПодбор) помощью сканера штрихкодов, позволяющих считывать штриховые коды формата DataMatrix. Документ с табачной продукцией необходимо передавать контрагенту через ЭДО.

Поведение системы при оформлении продаж табачной продукции изменяется в зависимости от настройки Дата ввода обязательной маркировки табачной продукции. С момента наступления установленной даты для маркируемой табачной продукции будет запрашиваться ввод кодов маркировки.

Удаление и редактирование кодов маркировки табачной продукции производится по команде Подбор и сканирование табачной продукции.

Печать документов

На странице Дополнительно заполните все необходимые данные для формирования печатной формы документа (гиперссылка Реквизиты печати ТОРГ 12). Укажите информацию о грузоотправителе, грузополучателе товара, данные о доверенности, если это необходимо и т.д.

  • В форме документа нажмите на кнопку Печать.
  • Документ может быть распечатан по форме М-15 и Торг-12, а также УПД - универсального передаточного документа.

По документу Передача товаров может быть зарегистрирована и распечатана Счет-фактура. Для регистрации счета-фактуры нажмите на кнопку Оформить счет-фактуру в форме документа.

Загрузка данных из терминала сбора данных

Для того чтобы загрузить данные из терминала сбора данных в табличную часть Товары необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Загрузить товары из ТСД. Если терминал сбора данных подключен и настроены параметры его подключения, то табличная часть заполниться данными из терминала. В противном случае программа выдаст предупреждение. Если из теминала будет получен штрих код не зарегистрированый в информационной базе, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Добавление данных с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Для того что бы выполнить поиск товара в табличной части, необходимо воспользоваться командой табличной части Еще - Найти товар по штрих коду. Далее в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ПередачаТоваровМеждуОрганизациями.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПередачаТоваровМеждуОрганизациями/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html