Clone
3
Запись книги продаж
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ Запись книги продаж предназначен для восстановления НДС в книге продаж, а также для регистрации тех операций, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.

Восстановление НДС

Документ предназначен для отражения в книге продаж записей по уже существующему в системе расчетному документу.

На странице Дополнительно указывается тот расчетный документ, по которому необходимо выполнить запись в книге продаж. На странице Ценности укажите вид ценности и событие по учету НДС, по которым нужно отразить запись. Указывается Сумма без НДС и НДС.

Пример. Необходимо восстановить в книге продаж НДС, ошибочно принятый к вычету по документу поступления. На странице Дополнительно указываем документ Приобретение товаров и услуг, по которому НДС был принят к вычету. На странице Ценности указываем вид ценности Товары и событие Восстановление НДС, а также сумму НДС, которую необходимо восстановить.

Прочее начисление НДС

Документ предназначен для регистрации в книге продаж начисления НДС по тем хозяйственным операциям, отражение которых в книге продаж не автоматизировано.

На странице Ценности заполняется список ценностей, по которым надо зарегистрировать информацию в книге продаж. При необходимости печати счета-фактуры также следует указать номенклатуру. Для импортных товаров необходимо указать номер ГТД и страну происхождения. При начислении НДС по экспорту в страны ЕАЭС можно указать код ТН ВЭД. На странице Документы оплаты можно зафиксировать те платежные документы, которыми была оплачена реализация.

Можно отразить операции в дополнительном листе книги продаж. Для этого необходимо установить флаг Запись дополнительного листа. В табличной части Ценности можно отметить те позиции, информацию по которым надо отразить как сторнирующую запись дополнительного листа.

После проведения документа можно создать выданный счет-фактуру. Основанием для счета-фактуры является документ Запись книги продаж. Если счет-фактура не введена, то в книге продаж будет отражена пустая запись без указания даты и номера счета-фактуры (можно зарегистрировать позже).

При необходимости отразить в книге продаж исправление прочего начисления НДС (с последующим составлением исправительного счета-фактуры), на основании может быть введен документ с операцией Исправление прочего начисления НДС.

Исправление прочего начисления НДС

Предназначен для исправления начисление НДС, выполненного с помощью документа с операцией Прочее начисление НДС. Исправляемый документ указывается на странице Дополнительно. На странице Ценности фиксируются новые значения для отражения в книге продаж. На странице Расхождения заполняется разница между новыми значениями и исходным документом начисления (или последним исправительным документом).

Для документа формируются исправительный счет-фактура, который может быть распечатан.

Запись в книгу продаж сопровождается кодом вида операции по НДС. Значение кода указывается на вкладке Дополнительно вручную.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЗаписьКнигиПродаж · файл: Documents/ЗаписьКнигиПродаж/Ext/Help/ru.html